Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 24/04/2024 833 04.177.460/0001-40 - REFERENCIAL DIGITAL LTDA R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 833 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 235-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24/04/2024 422 09.224.765/0001-80 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$8.320,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 026-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24/04/2024 421 09.224.765/0001-80 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$8.440,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 421 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 026-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 22/04/2024 830 15.088.800/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL R$235.655,01 R$0,00 R$0,00 15088800000183 830 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB PESSOAL DE APOIO INFANTIL 70% EXERCÍCIO 2024. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 19/04/2024 829 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO R$23.847,22 R$0,00 R$0,00 15088800000183 829 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO JUDICIAL 15490820175050221 . 33909100 - Sentenças Judiciais
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 19/04/2024 827 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$4.049,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 827 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 231-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 19/04/2024 826 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$978,95 R$0,00 R$0,00 15088800000183 826 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 230-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 19/04/2024 825 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$5.277,56 R$0,00 R$0,00 15088800000183 825 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 229-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 19/04/2024 824 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$2.069,94 R$0,00 R$0,00 15088800000183 824 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 228-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 19/04/2024 823 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$9.167,56 R$0,00 R$0,00 15088800000183 823 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 226-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 19/04/2024 822 685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$1.440,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 822 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BETT BRASIL- EDUCAÇÃO BASICA EM SÃO PAULO-SP 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 19/04/2024 821 972.***.***-34 - ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES R$960,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BETT BRASIL- EDUCAÇÃO BASICA EM SÃO PAULO-SP. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 790 863.***.***-54 - ALEXANDRE MAURO FILGUEIRAS DA SILVA R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 790 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACXITAÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO MINISTRADA PELO SEBRAE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22-04-2024 A 26-04-2024 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 789 861.***.***-08 - DANIEL SANTOS LISBOA R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 789 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACXITAÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO MINISTRADA PELO SEBRAE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22-04-2024 A 26-04-2024 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 788 384.***.***-49 - JOSÉ FLORÊNCIO DE OLIVEIRA R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 788 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACXITAÇÃO DE AGENTE DE MICROCRÉDITO MINISTRADA PELO SEBRAE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22-04-2024 A 26-04-2024 EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 785 025.***.***-56 - ORLEAN DOS SANTOS ALMEIDA R$600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 785 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO COM O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 420 01.568.077/0011-05 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 420 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 115-2022-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 419 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$3.718,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 419 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 233-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 418 16.914.880/0001-41 - MATEUS CERQUEIRA DOS SANTOS R$3.950,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 418 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 233-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/04/2024 417 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$19.656,62 R$0,00 R$0,00 11218298000127 417 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DAS AÇÕES DE COMBATE E VIGILANCIA EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 227-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 213 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$8.341,60 R$0,00 R$0,00 11539309000170 213 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 212 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$5.460,65 R$0,00 R$0,00 11539309000170 212 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 211 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$6.450,02 R$0,00 R$0,00 11539309000170 211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 210 31.008.227/0001-07 - MAYA LIGHT LTDA R$7.329,50 R$0,00 R$0,00 11539309000170 210 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 234-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/04/2024 208 23.206.888/0001-19 - THIAGO ROCHA DOS SANTOS 01002576580 R$353,23 R$0,00 R$0,00 11539309000170 208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 232-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 416 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$42.126,38 R$0,00 R$0,00 11218298000127 416 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 225-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 415 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$10.108,20 R$0,00 R$0,00 11218298000127 415 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 225-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 414 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$33.900,69 R$0,00 R$0,00 11218298000127 414 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO FREAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 225-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 413 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$68.491,21 R$0,00 R$0,00 11218298000127 413 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 224-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 412 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$25.094,64 R$0,00 R$0,00 11218298000127 412 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 224-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 411 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$62.505,85 R$0,00 R$0,00 11218298000127 411 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO E SORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 224-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 407 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$49.838,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 407 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 223-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 406 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$3.686,66 R$0,00 R$0,00 11218298000127 406 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 223-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/04/2024 405 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$18.069,44 R$0,00 R$0,00 11218298000127 405 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 223-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 17/04/2024 817 08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA R$157.920,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 817 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 222-2024-RP. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 17/04/2024 814 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$208.887,12 R$0,00 R$0,00 15088800000183 814 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADA COM PARCELAMENTO NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIOANAL- PGFN - PROCESSO Nº 15850764-9 - 60 PARCELAS . 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 16/04/2024 828 715.***.***-00 - FERNANDO ADRIANO BRAZ R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 828 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DA EMBASA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DOIS ASSENTAMENTOS DE TERRA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/04/2024 404 06.040.597/0001-84 - M & N ODONTOMEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA R$16.200,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 404 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 120-2023-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/04/2024 403 09.597.497/0001-41 - HELDER ARAUJO MEDICAMENTOS & CIA LTDA R$5.002,15 R$0,00 R$0,00 11218298000127 403 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL Nº 8000825-18.2022.8.05.0216 E Nº 8000825-18.2023.8.05.0216,DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 025-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/04/2024 402 09.597.497/0001-41 - HELDER ARAUJO MEDICAMENTOS & CIA LTDA R$2.214,24 R$0,00 R$0,00 11218298000127 402 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO,MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL Nº 8000825-18.2022.8.05.0216 E Nº 8000825-18.2023.8.05.0216,DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 025-2024-DL. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 12/04/2024 813 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$3.591,92 R$0,00 R$0,00 15088800000183 813 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍVICOS DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 812 056.***.***-43 - GESSICA SOARES DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 812 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 811 005.***.***-95 - OSCIVALDO DA SILVA SANTOS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 811 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETIUADAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 810 018.***.***-92 - KELLY SUYANE SALES SOUSA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 810 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 809 085.***.***-75 - SÉRGIO HENRIQUE DE QUEIROZ DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 809 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 808 864.***.***-71 - ARTHUR GUSTAVO SANTOS DE GOES R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 808 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA RECONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 807 904.***.***-20 - GINEIDE NASCIMENTO DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 807 VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIAO NA RECONT,CONFORME DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 12/04/2024 806 11.157.255/0001-89 - REND BRASIL LTDA R$261.160,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 806 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 147-2024-RP. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12/04/2024 805 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$49.350,55 R$0,00 R$0,00 15088800000183 805 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 12/04/2024 804 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$4.758,45 R$0,00 R$0,00 15088800000183 804 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0702 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 12/04/2024 803 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$4.070,18 R$0,00 R$0,00 15088800000183 803 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA CULTURA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 12/04/2024 802 031.***.***-39 - TAMYRES EMANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA DANTAS R$420,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 802 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12/04/2024 801 598.***.***-68 - CREUSA ALVES DOS SANTOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 801 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA,COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO NA RENCONT,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12/04/2024 800 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$13.498,30 R$0,00 R$0,00 15088800000183 800 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIODE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12/04/2024 799 49.839.964/0001-17 - FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$42.620,60 R$0,00 R$0,00 15088800000183 799 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 221-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 12/04/2024 798 021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 798 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO GOVERNAMENTAL E CONTRELE PÚBLICO EM ARACAJU-SE, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 12/04/2024 797 070.***.***-03 - MICAELLE DE CAMPOS MATOS R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 797 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 12/04/2024 796 012.***.***-75 - ROBSON DA SILVA ALVES R$480,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 796 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 12/04/2024 795 004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA R$540,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 795 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR PARA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA MOREIRA E SILVA EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 409 036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 409 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ECLETINEY ACACIA BARBOSA SANTOS ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS, QUE ACONTECERA NO DIA 15/04/2024 DAS 08:30 AS 16:00, NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ALAGOINHAS-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 408 057.***.***-35 - TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 408 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS, QUE ACONTECERA NO DIA 15/04/2024 DAS 08:30 AS 16:00, NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ALAGOINHAS-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 401 809.***.***-20 - EMANUELLE ARAUJO DIAS R$480,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 401 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/04/2024 400 815.***.***-68 - ELIZABETE DOS SANTOS LIMA R$720,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO GOVERNAMENTAL E CONTRELE PÚBLICO EM ARACAJU-SE, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12/04/2024 205 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$10.620,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 143-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 11/04/2024 815 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 815 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMATIVO, PARA VEÍCULO TIPO RENAULT- DUSTER OROCH CAB DUPLA DE PLACA SJT2J74, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE MNEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORMEW CONSTA NO CONTRATO 024-2024-DL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 794 514.***.***-49 - MARISA BONFIM DOS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 794 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 793 042.***.***-32 - THIARA DALLINE EVANGELISTA NASCIMENTO R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 793 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 792 373.***.***-49 - REGINA FERREIRA DE SOUZA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 792 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 791 651.***.***-72 - SHIRLEY SANTANA DO NASCIMENTO R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 791 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR PARA SALVADOR-BA PARA LEVAR PRESTAÇÕES DE CONTA DO PETE/2023 NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA-CAB E RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES Á PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 784 932.***.***-82 - ANTONIO SÉRGIO ALVES DOS SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 784 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 783 685.***.***-49 - CLECIA NASCIMENTO ALMEIDA R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 783 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 782 019.***.***-93 - LIZ CLAUDIA SILVA GORDINHO R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 782 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 781 297.***.***-89 - CRISTINE DOS SANTOS SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 781 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 780 033.***.***-00 - SIMONE MARIA DE SOUZA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 780 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 779 561.***.***-91 - JUDITE NASCIMENTO OLIVEIRA DOS REIS R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 779 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO AUTISMO E TDAH- ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E VIVÊNCIAS FAMILIARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, DAS 09 AS 17H, NO ANFITEATRO/MÓDULO IV-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DSE SANTANA-BAHIA.ESSE EVENTO É VINCULADO AO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE (NIEVS) DA UEFS, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11/04/2024 778 002.***.***-80 - VÍVIAN SANTOS DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 778 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A EMPRESA FORNECEDORA DE ITENS PEDAGÓGICOS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 12/04-2024 AS 10H PARA REALIZAR REAJUSTE NOS PREÇOS DE MATERIAIS FORNECIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER,CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 10/04/2024 787 715.***.***-00 - FERNANDO ADRIANO BRAZ R$180,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 787 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEAGRO E TRATAR DE ASSUSTOS DOS TRÊS ASSENTAMENTOS DE TERRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 10/04/2024 786 651.***.***-34 - MARCELO DO NASCIMENTO LIMA R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 786 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEAGRO E TRATAR DE ASSUSTOS DOS TRÊS ASSENTAMENTOS DE TERRA E OUTROS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 10/04/2024 777 014.***.***-35 - CRISTINA MARIA DE MORAES R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 777 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO POVOADO DA PALMEIRA NO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10/04/2024 396 20.270.555/0001-60 - SOCMED - SOCIEDADE MEDICA DA BAHIA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 396 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CPNTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MNEDICOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ( HOSPITAL MUNICIPAL, UPA, POLICLINICA, CAPS) E ATENÇÃO BASICA PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO CONTRATO 024-2023-INEX 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/04/2024 209 26.756.905/0001-80 - RIO REAL BUSINEES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$7.158,25 R$0,00 R$6.099,00 11539309000170 209 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS E MÁQUINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATÉRIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINPTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO PARA VEICULOS BEM COMO A LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 09/04/2024 776 683.***.***-68 - JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO R$720,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 776 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JACILDA APARECIDA DO NASCIMENTO, PARA REUNIÃO NA RENCONT EM SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/04/2024 207 03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA R$6.850,00 R$0,00 R$8.100,00 11539309000170 207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/04/2024 206 03.225.538/0001-92 - REIS DOS TECIDOS & REIS TEX. IND. COM. LTDA R$14.630,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NO CONTRATO 017-2024-DL 33903000 - Material de Consumo
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 08/04/2024 820 021.***.***-80 - RODRIGO DANTAS MATTOS R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 820 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UM FORUM INTERESTADUAL DE GOVERNO EM ARACAJU-SE, CONFORME CONSTA EM DIARIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 08/04/2024 816 42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVICOS LTDA R$40.600,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 816 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TÍQUETES COMBUSTÍVEIS IMPRESSO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONTRATO 007-2022-PP. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04/04/2024 819 004.***.***-50 - RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 819 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARTA PARTICIPAR DO III MÓDULO DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO "CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO ELEITORAL" MINISTRADO PELA FUNDACEM E REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA MOREIRA E SILVA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 769 661.***.***-72 - MARTA MELO DE ARAUJO R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 769 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA PRÉ- CONFERÊNCIA NO DIA 03 DE ABRIL AS 14H E DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CECTI- POR UMA BAHIA MAIS INOVADORA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DAS 8H AS 18H, NO FIESTA BAHIA HOTEL, AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,741,ITAIGARA SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 768 419.***.***-53 - MARIA GUIMARAES ALCANTARA R$300,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 768 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA PRÉ- CONFERÊNCIA NO DIA 03 DE ABRIL AS 14H E DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CECTI- POR UMA BAHIA MAIS INOVADORA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DAS 8H AS 18H, NO FIESTA BAHIA HOTEL, AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,741,ITAIGARA SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER 0701 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 03/04/2024 767 861.***.***-91 - ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES R$120,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 767 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, NACIDADE DE SALVADOR-BA, DAS 08H AS 16H. O EVENTO TEM OBJETIVO DE APOIAR E MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES PARA REALIZAREM UM ESFORÇO CONCENTRADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINAIS DESTA EDIÇÃO DO SELO UNICEF, EMPARCERIA COM CENTRO JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO (CDJBC), TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS ARTICULADORES E MOBILIZADOREES DO SELO UNICEF, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 03/04/2024 766 09.572.507/0001-94 - ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA R$6.660,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 766 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO PMGIRS (PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS), PARA O MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME AS DIRETRIZES DAS LEIS 11.445/2007, 12.305/2010 E 14.026/2020, CONTRATO 020-2023-INEX. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 03/04/2024 765 09.572.507/0001-94 - ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA R$4.440,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 765 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO PMGIRS (PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS), PARA O MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME AS DIRETRIZES DAS LEIS 11.445/2007, 12.305/2010 E 14.026/2020, CONTRATO 020-2023-INEX. 33903500 - Serviços de Consultoria
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03/04/2024 764 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL - EPP R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 764 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 219-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 394 036.***.***-79 - ECLETINEY ACACIA BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA R$120,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, O ENCONTRO TEM O OBJETIVO DE APOIAR E MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES PARA REALIZAREM UM ESFORÇO CONCENTRADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINAIS DESTA EDIÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 DAS 8H AS 16H NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA-IAT-ESTRADA DA MURIÇOCA,S/Nº-SÃO MARCOS-SALVADOR-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 393 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$3.253,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 392 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$2.122,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 392 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 391 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$85,90 R$0,00 R$0,00 11218298000127 391 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 390 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$2.220,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 390 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03/04/2024 389 07.189.641/0001-85 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES - ME R$2.107,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 389 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 218-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03/04/2024 204 10.854.145/0001-03 - COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA R$4.819,40 R$0,00 R$8.780,30 11539309000170 204 VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 132-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02/04/2024 818 046.***.***-51 - JOAO MARTINS DOS ANJOS NETO R$360,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 818 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO FÓRUM " OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA,NO AUDITÓRIO DA UPB (UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA), NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA EM DIÁRIA ANEXA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 410 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$198.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 410 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O INSS DA VIGILÂNCIA EXERCÍCIO2024. 31901300 - Obrigações Patronais
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 388 33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$136.694,56 R$0,00 R$0,00 11218298000127 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 217-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 387 20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA R$287,40 R$0,00 R$0,00 11218298000127 387 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 216-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 386 20.268.294/0001-44 - TWM GRAFICA E SERVICOS GRAFICOS LTDA R$59,55 R$0,00 R$0,00 11218298000127 386 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 216-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 385 04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA R$8.730,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 385 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS, VISANDO ABASTECER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)- ANA LEOPOLDINA DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 215-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 384 04.702.241/0001-33 - LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA R$6.702,50 R$0,00 R$0,00 11218298000127 384 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 214-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 383 04.702.241/0001-33 - LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA R$2.280,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 383 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 214-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 382 04.702.241/0001-33 - LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA R$7.164,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 382 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 214-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 381 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$6.343,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 381 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 213-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 380 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA R$2.046,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 380 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AMBULATORIIAS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 213-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 379 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$8.621,68 R$0,00 R$0,00 11218298000127 379 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 212-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 378 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$1.067,25 R$0,00 R$0,00 11218298000127 378 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 212-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 377 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA R$10.850,70 R$0,00 R$0,00 11218298000127 377 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 212-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 376 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$74.204,08 R$0,00 R$0,00 11218298000127 376 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 211-2024-RP. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 375 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$15.080,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 375 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 374 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$27.420,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 374 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 373 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 373 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 372 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$10.620,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 372 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/04/2024 371 11.343.632/0001-74 - RUANE FILGUEIRAS BARBOSA- ME R$6.900,00 R$0,00 R$0,00 11218298000127 371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SEREM EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO DE CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 210-2024-RP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 01/04/2024 832 394.***.***-00 - MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 832 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (SERVIÇOS) CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO Nº 574 DE 03/2005 . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE 01/04/2024 831 394.***.***-00 - MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 831 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO (CONSUMO) CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO Nº 574 DE 03/2005 . 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01/04/2024 763 03.033.117/0001-60 - URSULA CORREA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15088800000183 763 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR NA TRANSFERÊNCIA DE EXPERTISE AO SETOR DE TRIBUTOS, AUXILIANDO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OTIMIZAÇÃO NA COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DOS CONTRIBUINTES DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL, EM ESPECIAL A TFF ( TAXA DA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ), TLA ( TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL ) E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (HABITE-SE), ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DOS SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS CUJA MATRIZ ESTEJAM SEDIADAS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 006-2021-INEX. 33903500 - Serviços de Consultoria
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/04/2024 203 50.756.595/0001-88 - 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAUJO R$5.379,00 R$0,00 R$0,00 11539309000170 203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIO REAL-BA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO 022-2024-DL. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
Valor Empenhado R$ 2.319.216,31
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 22.979,30
Conjunto de informações atualizadas em 25/04/2024 com dados até 24/04/2024. Saiba mais...